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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 227004
Data de emissão 27/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA
Ação MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 423,60
Valor Liquidado R$ 423,60
Valor Pago R$ 423,60
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO
CPF/CNPJ ***184963**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade DOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2024 9 1 423,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/02/2024 423,60