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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 227001
Data de emissão 27/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 988,40
Valor Liquidado R$ 988,40
Valor Pago R$ 988,40
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA DEFESA CIVIL E DO D.E.R PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA
CPF/CNPJ ***748183**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade DOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA DEFESA CIVIL E DO D.E.R PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2024 9 1 988,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/02/2024 988,40