SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Fevereiro
Empenho 226006
Data de emissão 26/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 706,00
Valor Liquidado R$ 706,00
Valor Pago R$ 706,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDDE DE ADESAO AO PROGRAMA PE MEIA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE DE 2024.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO
CPF/CNPJ ***101833**
Endereço R ANTONIO ALVES BENICIO, 80, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade DOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDDE DE ADESAO AO PROGRAMA PE MEIA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/02/2024 9 1 706,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/02/2024 706,00