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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 226001
Data de emissão 26/02/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 700,00
Valor Liquidado R$ 700,00
Valor Pago R$ 700,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***112043**
Dados do Credor
Nome do Credor MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA
CPF/CNPJ ***112043**
Endereço LOC. CACHOEIRINHA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade DOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/02/2024 9 1 700,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/02/2024 700,00