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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102011
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 2.500,00
Valor Liquidado R$ 2.500,00
Valor Pago R$ 2.500,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***112043**
Dados do Credor
Nome do Credor JAIME DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ ***003133**
Endereço RUA, RUI BARBOSA,, 961, NAO INFORMADO, CEP:6400090
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/01/2024 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/01/2024 2.500,00