| Número do Empenho | 504068 |
| Data de emissão | 04/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.817,28 |
| Valor Liquidado | R$ 2.817,28 |
| Valor Pago | R$ 2.817,28 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTO DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***980430001** |
| Endereço | R LISANDRO NOGUEIRA, 969, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS |