| Número do Empenho | 801147 |
| Data de emissão | 01/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.900,00 |
| Valor Pago | R$ 2.900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO, REVELACAO E MONTAGEM DE ORNAMENTACAO E IMPRESSAO EM MDF PARA A JORNADA PEDAGOGICA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOPHIA JHENNIFER SOUSA DE SAMPAIO |
| CPF/CNPJ | ***227183** |
| Endereço | RUA JOAQUIM SOARES PIRES, 154, CAIXA D AGUA, 00000000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |