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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho213009
Data de emissão13/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 227,70
Valor LiquidadoR$ 227,70
Valor PagoR$ 227,70
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***677693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorVALDEMIR FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ***456158**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeDOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/02/2025 9 1 227,70
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001658 0000001 14/02/2025 227,70