SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho116004
Data de emissão16/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 379,50
Valor LiquidadoR$ 379,50
Valor PagoR$ 379,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***214963**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorALLA CRISTINA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ***637873**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeDOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/01/2025 9 1 379,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000096 0000001 17/01/2025 379,50