SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1118017
Data de emissão18/11/2024
Valor EmpenhadoR$ 423,60
Valor LiquidadoR$ 423,60
Valor PagoR$ 423,60
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***633943**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA CAPACITACOESNO DIIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do CredorGIOVANNI DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ***926598**
EndereçoLOCALIDADE CACHOEIRINHA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeDOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/11/2024 9 1 423,60
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
010176 0000001 19/11/2024 423,60