Número do Empenho | 905026 |
Data de emissão | 05/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 353,00 |
Valor Liquidado | R$ 706,00 |
Valor Pago | R$ 706,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***214963** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA SASC, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO |
CPF/CNPJ | ***511363** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | IGD-SUAS-GESTAO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |